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邯郸市中级人民法院二0一四年度决算
作者:   发布时间:2014-08-25 10:23:31 打印 字号: | |

目 录

第一部分 邯郸市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市中级人民法院2014年度部门决算表

公开01表收入支出决算总表

公开02表收入决算表

公开03表支出决算表

公开04表财政拨款收入支出决算总表

公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 邯郸市中级人民法院2014年度部门决算情况说明

(一) 本年收入

(二) 本年支出

(三) “三公”经费支出情况

(四) 政府性基金情况

第四部分 名词解释 

第一部分 邯郸市中级人民法院概况

一、     主要职能

邯郸市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,行政级别县级。主要职能是:

1、依法审理刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审理刑事、民事、行政等第二审案件。

3、受理各类申诉和再审申请,决定再审、提审或指令下级人民法院再审,审理上级人民法院指令再审的案件。

4、依法审理市人民检察院提出的抗诉案件。

5、依法对下级人民法院行使指定案件管辖权。

6、依法审理减刑、假释案件。

7、依法办理执行事项。

8、监督、指导下级人民法院的审判、执行工作。

9、依法行使司法决定权。

10、依法审理赔偿案件,决定国家赔偿。

二、部门决算单位构成

邯郸市中级人民法院决算为本级决算,无下属单位。

第二部分 邯郸市中级人民法院2014年度部门决算表

见附件

第三部分邯郸市中级人民法院2014年度部门决算情况说明

2014年度收入总计58,439,320.53元,支出总计44,276,923.50元,结余15,280,804.84元。结余主要是跨年度项目----法警训练基地建设、审判大厅修缮管更换老旧管线等。

 

(一)本年收入

2014年收入合计58,439,320.53元,全部为一般公共预算财政拔款。

(二)本年支出

2014年支出合计44,276,923.50元,包括以下内容:

1、行政运行19,044,473.11元,主要是在职干警工资、办公经费、水费、维修(护)费、公务车辆运行费等。

2、一般行政管理事务3,197,040.00元,主要是办公费、印刷费、会议费等。

3、其它法院支出14,870,345.65,主要是与办案直接联系的办公费、差旅费、公告费、邮寄费、办案车辆运行费和审判信息化建设经费。

4、离退休5,694,364.74元,主要是离退休人员的工资等。

5、住房公积金1,470,700.00元,在职干警的住房公积金。

(三)三公经费支出情况

2014年“三公”经费支出2,504,031.77元。

1、因公出国(境)费为零。

2、公务用车购置费为零。公务用车运行费2,369,843.77元,比上年下降36%。主要是由于加强管理,严禁公车私用,减少不必要的用车,科学合理合并用车等。

3、公务接待费134,188.00元,比上年下降44%。主要是严格遵守财经纪律,落实各项规章制度,将中央“八项规定”落到实处。

(四)我院无政府性基金收支

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我院老干处统一管理的离退休人员的支出。  

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、年末结转和结余:指以前年度预算安排需跨年度按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、  一般行政管理事务:指用于机构正常运行、开展日常业务工作的基本支出。

 

 

附件:8表(1、收入支出决算总表;2、收入决算表;3、支出决算表;4财政拨款收入支出决算总表;5、一般公共预算财政拨款支出决算表;6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

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